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近期发布kok在线登录:中共略阳县委宣传部2021年部门综合预算说明及附表
浏览: 发布日期:2022-09-04

kok在线登录中共略阳县委宣传部2021年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

kok在线登录一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

kok在线登录四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

kok在线登录第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

kok在线登录八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.县委宣传部的主要职责是:

(一)贯彻落实中省市县关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署,拟定全县宣传思想文化工作总体规划,按县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。

(三)统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究和理论队伍建设工作。对全县党委(党组)理论学习中心组学习进行督导检查。

(四)统筹指导全县思想政治教育,规范爱国主义教育基地建设管理工作,指导推进企业思想文化建设。

(五)负责引导社会舆论政府部门对外宣传方案,把握正确导向,指导协调全县新闻宣传工作,在政治方向和方针、政策方面实行领导。负责对全县新闻舆论工作的政策指导、导向管理、工作协调、业务监督。

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(六)统筹协调全县网络安全和信息化工作。负责全县网络安全保障体系建设、互联网内容管理及舆情信息工作,落实依法治网任务,推进网络文化建设,统筹协调新媒体建设管理工作。

(七)统筹指导全县舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握社会舆论动态,组织开展舆论引导工作。

(八)统筹规划和指导全县新闻出版事业和产业发展,管理新闻出版行政事务,协调有关行政审批工作,监督管理印刷业、出版物发行业等,指导版权保护工作。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证管理工作。

(九)统筹指导协调推进精神文化产品的创作与生产,协调推进中华优秀文化传承发展工作,指导协调推进群众文化建设。

(十)统筹规划和指导全县电影事业和产业发展,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,负责管理电影行政事务。协调指导全县电影公共服务体系的规划和管理。

(十一)统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业发展,负责国有文化资产监管工作,制定扶持文化产业发展的政策措施。

(十二)统筹协调全县对外宣传工作,指导协调有关部门拟定对外宣传工作计划。负责策划组织全县重大外宣活动,指导协调全县文化旅游、经贸招商等重大活动的对外宣传。指导协调重点对外宣传品的策划、制作与发行工作。会同有关部门做好来略采访媒体的服务协调工作。

(十三)指导协调全县新闻发布工作,推动新闻发言人制度、平台和队伍建设。

(十四)指导协调全县精神文明建设工作,研究制定精神文明建设规划和政策文件。统筹指导全县公民思想道德建设、培育和践行社会主义核心价值观、群众性精神文明创建、农村精神文明和新时代文明实践中心、未成年人思想道德建设、志愿服务等工作,组织开展检查评比、评选推荐、命名表彰等工作。

(十五)完成市委宣传部、市委网信办和县委交办的其它任务。

2.县委宣传部设下列内设机构:

(一)综合股。设股长1名。负责政务、事务等机关日常运转工作,牵头协调各股室工作,负责重要会议、重点工作、领导批示等相关事项督办,承担保密、信访、综合(临时性)创建及基层联系点工作,承担机关建设、财务管理、后勤管理等工作,牵头做好年度目标责任考核工作。

(二)理论教育股 。设股长1名。指导协调全县思想政治工作。负责理论学习、理论宣传、理论研究和理论宣讲队伍建设,负责县委理论学习中心组学习活动服务和各基层党委(党组)中心组学习活动的督促指导工作。负责“学习强国”学习平台的学习运用、检查指导和管理考核工作。负责部机关及下属单位干部学习教育培训工作。

(三)宣教文化股。设股长1名。负责文化体制改革、文化产业发展工作。协调有关部门拟定文化产业发展规划和文化体制改革总体方案、重大政策并组织实施,监管县属文化企业。组织协调全县文化科技卫生“三下乡”活动,牵头开展岗位学雷锋活动。宏观指导全县文化艺术工作和文艺队伍建设,统筹协调中华优秀传统文化传承发展工程有关工作,协调推进全县重大文艺作品创作生产及重大文艺活动开展。承担“五个一工程”、文学艺术终身成就奖等评选表彰工作,指导群众文化建设工作。承担爱国主义教育基地申报命名管理工作,负责政工职称评审工作。指导协调全县社会重大主题和公益广告宣传,组织开展形势政策教育和普法、统计普查等社会性宣传。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。指导监管电影发行、放映工作,指导协调全县性重大电影活动。

(四)新闻股。设股长1名。承担对全县新闻舆论工作的政策指导、导向管理、工作协调、业务监督和新闻队伍建设工作,组织协调全县重大新闻宣传报道活动,指导协调重大突发事件、社会热点的新闻报道和舆论引导。统筹全县新闻宣传工作,拟定对外宣传工作计划。承担党报党刊征订发行工作。负责全县新闻记者证管理工作。监督指导全县包装装潢、其他印刷品印刷经营活动和出版物发行工作。承担全县内部资料性出版物的监督管理工作。指导协调全县版权保护工作,指导推进新闻出版领域公共服务体系建设。

(五)意识形态股。设股长1名。统筹协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查工作。了解掌握宣传舆情动态,开展社会舆情动态、社会思想反映方面的信息收集报送工作,分析研判社会舆情和思想理论领域的总体态势,组织协调和指导全县宣传思想文化系统舆情信息工作,组织开展全县宣传思想文化工作调查研究,总结、报送、推广全县宣传思想文化工作典型经验。结合巡视巡察工作开展意识形态专项检查。负责部机关和下属单位的党建、党风廉政、作风建设工作。

二、2021年度部门工作任务

依据部门2021年度主要工作,进行文字说明。因部门将整合至其他部门,没有编报年度部门工作任务的,要说明本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况,在新部门统一反映。

(一)以推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心为核心,进一步强化理论武装工作。

1.深化党委(党组)中心组学习,拓展学习广度和深度。2.深入拓展理论宣讲活动,提高理论宣讲质量。

(二)、以全面落实意识形态工作责任制为重点,进一步压紧压实主体责任。1.健全完善机制,强化责任落实。2.做好日常监督,强化阵地管理。

(三)、以决胜全面建成小康社会为主线,进一步强化主流舆论营造。1.聚焦中心做强正面宣传。2.凝聚民心做深典型报道。3.合力攻坚推动融媒建设。

(四)、以培育时代新人为使命,进一步推动核心价值观落细落实。1.大力推进新时代文明实践中心建设。2.持续深化群众性精神文明创建活动。3.持续推进公民思想道德建设。4.进一步强化扶贫扶志工作。

(五)、以更好满足人民精神文化生活为导向,进一步推动文化繁荣兴盛。1.推进文艺精品创作。2.加快文化产业发展。

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(六)、以提升管网治网水平为责任,进一步推动网信事业发展。1.打好主动仗,网络宣传权威有力。2.占领主阵地,强化网络综合治理。

(七)、以增强干部“四力”为抓手,进一步提升宣传思想文化队伍能力素质。

三、部门预算单位

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括(见单位明细表):

序号

单位名称

拟变动情况

1

中共略阳县委宣传部

2

略阳县文学艺术界联合会

3

略阳县广播电视台

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制85人,其中行政编制12人、事业编制73人;实有人员95人,其中行政11人、事业62人。单位管理的离退休人员14人。

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第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入926.0800万元,其中一般公共预算拨款收入926.0800万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元政府部门对外宣传方案,2021年本部门预算收入较上年减少298.3200万元,主要原因是脱贫攻坚工作已结束,相应拨款收入减少;2021年本部门预算支出926.0800万元,其中一般公共预算拨款支出926.0800万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元,2021年本部门预算支出较上年减少298.3200万元,主要原因是脱贫攻坚工作已结束,相应支出减少。

(二)财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入926.0800万元,其中一般公共预算拨款收入926.0800万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元,2021年本部门财政拨款收入较上年减少298.3200万元,主要原因是脱贫攻坚工作已结束,相应拨款收入减少;2021年本部门财政拨款支出926.0800万元,其中一般公共预算拨款支出926.0800万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元,2021年本部门财政拨款支出较上年减少298.3200万元,主要原因是脱贫攻坚工作已结束,相应支出减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

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1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出926.0800万元,较上年减少298.3200万元,主要原因是脱贫攻坚工作已结束,相应拨款收入减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出926.0800万元,其中:

(1)行政运行(2013301)252.5000万元,较上年减少362.8000万元,原因是脱贫攻坚工作已结束,相应拨款收入减少,人员调出及增加退休人员。

(2)事业运行(2013350)321.2000万元,较上年减少45.1000万元,原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

(3)其他宣传事务支出(2013399)272.8800万元,较上年增加87.4800万元,原因是为了进一步加强巩固脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接,加大宣传力度。

(4)培训支出(2050803)2.5000万元,较上年减少4.9000万元,原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)77.0000万元,较上年减少2.5000万元,原因是人员退休或调出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出926.0800万元,其中:

工资福利支出(301)618.0000万元,较上年增加8.0000万元,原因是由于每年正常调资,故有所增加。

商品和服务支出(302)301.0800万元,较上年减少262.3200万元,原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

对个人和家庭的补助(303)3.0000万元政府部门对外宣传方案,较上年增加3.0000万元,原因是上年度未安排预算,故上下年无法对比。

资本性支出(310)4.0000万元,较上年减少45.0000万元,原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出926.0800万元,其中:

机关工资福利支出(501)249.0000万元,较上年减少75.3000万元,原因是人员调动及退休。

机关商品和服务支出(502)140.0000万元,较上年减少178.1000万元,原因是厉行节约,严格执行中央八项规定。

机关资本性支出(一)(503)4.0000万元政府部门对外宣传方案,较上年无变化,原因是厉行节约政府部门对外宣传方案,严格执行中央八项规定。

对事业单位经常性补助(505)530.0800万元,较上年减少2.9200万元,原因是厉行节约,严格执行中央八项规定。

对个人和家庭的补助(509)3.0000万元,较上年增加3.0000万元,原因是上年度未安排预算,故上下年无法对比。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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(1)按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.5000万元,较上年11.4000万元减少3.9000万元(-34.21%),减少的主要原因是严格执行中央八项规定及相关管理制度,坚持厉行节约、严格控制一般性支出,对“三公”经费支出预算做了进一步减压。其中:

2020年和2021年,本部门无出国(出境)费用预算;

公务接待费6.5000万元,较上年7.4000万元减少0.9000万元(-12.16%),减少的主要原因是厉行节约,严格公务接待标准、规模、次数,减少非必要公务接待;

公务用车运行维护费1.0000万元,较上年4.0000万元减少3.0000万元(-75%),减少的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制一般性支出,严格公车使用相关规定;

2020年和2021年,本部门无车辆购置计划预算。

会议费3.5万元,较上年4.0万元减少0.5万元(-12.5%),减少的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约;

培训费2.5万元,较上年7.4万元减少4.9万元(-66.22%),减少的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

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本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2021年政府采购资金支出,已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款926.0800万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2021年,本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排136.75万元,较上年30.00万元增加106.75万元,主要原因是为了进一步加强巩固脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接,加大宣传力度。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

3.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公经费”:指纳入县财政预算管理的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

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